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        2018年假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365前湾保税港区部门预算说明
        假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365政务网 发布日期 : 2018-04-26 来源 : 假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区工委管委
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                一 部门主要职责
          假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区于1992年11月19日经国务院批准成立,总规划面积2.5平方公里,1993年3月28日经国家海关总署验收正式开关运营。参照国际上自由贸易区惯例,国家和地方政府在海关、外汇、外贸、税收、行政等方面赋予假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区一系列特殊优惠政策,以假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365万华国际为代表,具有国际贸易、进出口加工、保税仓储、物流分拨、商品展示等特殊功能,是目前中国大陆对外经济开放度最大、运作最灵活、政策最优惠的特殊经济区域之一。
          假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区充分利用区位优势、政策优势和功能优势,加快向自由贸易区转型步伐,在基础建设、形象工程、体制创新、企业服务、港区联动等方面均取得了可喜的进展,形成了完备的基础设施和商务环境,成为山东省对外开放的先行区、体制创新的实验区、科技创新的示范区、流量经济的辐射带动区,形成了中外客商投资的新热点。
          目前,假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区已吸引40多个国家和地区及国内20多个省市的投资者前来兴办实业,投资各类项目2000多个,其中三资企业近千家,合同利用外资已达16亿多美元。已有日本的伊藤忠、住友、三菱、日商岩井、丸红、松下、扶桑,美国的朗讯、伊士曼、PL塑胶等19家世界500强企业落户假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税区。
          假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税区适应假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365市经济重心西移的发展趋势,确立了以国际物流为导向,以生产加工和国际贸易为两翼的发展格局,力争成为东北亚地区现代国际物流集散地,逐步形成国际物流分拨中心、国际采购中心和以IT产业为主导的高科技产品制造中心,向世界先进的自由贸易区目标发展。
          二、预算单位构成
          假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365前湾保税港区作为政府派出机构,对外作为一个独立的预算单位核算。内设机构为财政局结算中心、机关事务管理局、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365西海岸出口加工区管理局、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区市场监管局、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区诸城功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区济宁(邹城)功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区德州(乐陵)功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区菏泽功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区临沂(沂水)功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区王台功能区管理委员会、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区胶州功能区管理局、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365保税港区泰安(新泰)功能区管理委员会、鸡泽功能区、行唐功能区、工委管委办公室、组织人事局、人才交流中心、财政局、国有资产监督管理委员会、商务局、建设交通环保局、发展和改革局、安全生产监督管理局、市国土资源和房屋管理局前湾保税港区分局、监察局、行政审批局、综合执法局、统计信息中心、文化新闻中心、党群工作部、汽车口岸管理办公室、保税功能拓展区管理办公室、自贸研究中心、社会保障中心、核心区转型升级工作办公室、自贸城开发建设管理办公室、消防大队、公安处、假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365出口加工区等预算单位。
          第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
          一、2018年收支预算总体情况说明
          2018年收入预算为71030.4万元,其中,财政拨款71030.4万元,占100%。
          2018年支出预算为71030.4万元,其中,人员支出12712.1万元,占17.9%;公用支出4547.11万元,占6.4%,项目支出33771.19万元,占47.54%;基金支出20000万元,占28.16%。
          (二)2018年收入预算情况说明
          2017年收入预算为71030.4万元,其中,财政拨款71030.4万元,占100%。
          (三)2018年支出预算情况说明
          2018年支出预算为71030.4万元,其中,人员支出12712.1万元,占17.9%;公用支出4547.11万元,占6.4%,项目支出33771.19万元,占47.54%;基金支出20000万元,占28.16%。
          (四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明
          2018年财政拨款收支预算71030.4万元,较2017年降低。主要原因为压缩支出。
          (五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
          2018年一般公共预算收入71030.4万元,较2017年降低。主要原因差额体制结算引起的财力变化。
          (六)2018年财政拨款基本支出预算情况说明
          2018年,通过财政拨款安排的基本支出17259.21万元,人员经费12712.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
          公用经费4547.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
          (七)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况
          假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365前湾保税港区管理委员会2018年“三公”经费预算为409万元,比2017年预算减少150.4万元,下降26.89%,主要原因是管委会大力压减公务用车购置和运行费用支出。公务用车制度改革,使2018年公务用车运行维护费比2017年预算数下降。
          2018年假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365前湾保税港区“三公”经费预算具体分项情况是:因公出国(境)经费109万元,比去年下降6万元;公务接待费208万元,比去年下降11万元;公车运行费92万元,比去年下降133.4万元。
          二、其他重要事项的情况说明
          (一)机关运行经费情况
          2018年本部门机关运行经费支出 4547.11万元,比2016年增加725.11万元,增长22%。主要原因是工作需要增加假的365不让提款怎么办_365bet最新技巧_365体育注册送365出口加工区管理局预算单位。
          (二)政府采购情况
          2018年本部门预算政府采购金额1787万元,其中:政府采购货物金额967万元、政府采购服务金额820元。
          (三)国有资产占用情况说明
          截至2017年12月31日,本部门共有车辆16辆。
          第三部分 名词解释
          一、财政拨款收入:指由区财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
          二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
          三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
          四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
          五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
          七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
          八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
          九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
          十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
          十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
          十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
          十三、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
          十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。